Добрый день!Наше предприятие совмещает две системы налогообложения УСН и ЕНВД, при закрытии месяца расходы распределились, но в книгу доходов и расходов суммы этих расходов попадают полностью, подскажите пожалуйста как быть в такой ситуации🤦♀️
Comments
Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса. И укажите обязательно программу, в которой ведете учет.
Но вообще-то, думаю, что придётся корректировать регистры, если 8.2, или забалансовые проводки, если 7.7. Если оплата была раньше, и относилась ко всей сумме задолженности поставщику товаров(услуг), то она и подхватилась автоматически, видимо.